<noframes id="r3v9x">

      <sub id="r3v9x"></sub>
        <noframes id="r3v9x">

          <ol id="r3v9x"><i id="r3v9x"></i></ol>

          <noframes id="r3v9x"><b id="r3v9x"><output id="r3v9x"></output></b>

          四川省隆昌市山川鎮 2017 年部門決算編制說明
          發布時間:2018-09-12 16:46 來源:山川鎮 閱讀次數:748 打印本頁】【關閉窗口
           

            一、基本職能及主要工作

            (一)主要職能

            機構設置:山川鎮人民政府是鄉鎮一級人民政府,下設黨政辦公室、財政所、農業服務中心和社會事業服務中心四個綜合辦事機構。其中農業服務中心包含:水務站、農技站、農產品質量安全服務站。社會事業服務中心包含:勞動保障所、村建環衛服務中心、人口與計劃生育服務站。

            政府職責:全面貫徹執行黨在農村的各項方針、政策,加強對農業和農村工作的領導。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。研究制定全鎮國民經濟和社會發展的中、長期發展規劃和年度計劃,并組織實施。抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。抓好全鎮精神文明和民主法制建設。抓好武裝部、婦聯、共青團等群眾組織工作。抓好社會事業和鎮村基礎設施建設。堅持以經濟建設為中心,大力發展農業、非公有制經濟和第三產業,不斷發展鎮域經濟。辦理上級人民政府交辦的其他事項。

            (二)2017年重點工作完成情況

            2017年重點工作:一、壯大工業經濟,努力在提質增效上取得新成就;二、提升特色產業,努力在改善農村面貌上取得新突破;三、著力落實責任,努力在民生福祉上取得新進展;四、構建穩定和諧,在推動社會事業上取得新變化;五、提升工作效能,在政府自身建設上取得新成效。

            二、部門概況

            隆昌市山川鎮人民政府是鄉鎮一級人民政府,下設黨政辦公室、財政所、農業服務中心和社會事業服務中心四個綜合辦事機構。

            三、收支決算總體情況

            2017年隆昌市山川鎮人民政府本年收入合計1548.43萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1548.43萬元,占100%。2017年本年收入合計較2016年增加350.01萬元,上升29.21%。主要原因是2017年增加了一事一議項目。

            2017年隆昌市山川鎮人民政府本年支出合計1548.43萬元,其中:基本支出903.71萬元,占58.36%;項目支出644.72萬元,占41.64%。2017年本年支出合計較2016年增加350.01萬元,上升29.21%。主要原因是一事一議項目支出增加。

            四、財政撥款收支決算情況

            隆昌市山川鎮人民政府2017年度財政撥款收支總決算1548.43萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加350.01萬元,增長29.21%。

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            隆昌市山川鎮人民政府2017年一般公共預算財政撥款支出1475.33萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加334.67萬元,增長29.34%。

            (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

            隆昌市山川鎮人民政府2017年一般公共預算財政撥款支出1475.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出320.43萬元,占21.73%;文化體育與傳媒支出9.97萬元,占0.67%;社會保障和就業支出251.39萬元,占17.04%;醫療衛生支出71.28萬元,占4.83%;城鄉社區支出8.9萬元,占0.6%;農林水支出755.19萬元,占51.19%;住房保障支出58.16萬元,占3.94%。

            (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

            1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):2017年決算為8.35萬元,完成預算100%。

            2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2017年決算數為249.2萬元,完成預算100%。

            3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 一般行政管理事務(項):2017年決算數為6萬元,完成預算30.3%。決算數小于預算數的主要原因是項目減少

            4.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2017年決算數為24.54萬元,完成預算90.12%。決算數小于預算數的主要原因是繼續認真貫徹落實厲行節約各項規定,加強本單位日常經費管理。

            5.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2017年決算數為32.34萬元,完成預算100%。

            7.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):2017年決算數為9.97萬元,完成預算100%。

            8.社會保障和就業(類)民政管理事務支出(款)其他民政管理事務支出(項):2017年決算數為67.86萬元,完成預算51.37%,決算數小于預算數的主要原因是根據實際支出情況列支。

            10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2017年決算數為58.06萬元,完成預算97.2%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

            11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):2017年決算數為25.25萬元,完成預算100%,

            12.社會保障和就業(類) 、撫恤(款)死亡撫恤(項):2017年決算數為7.02萬元,年中追加預算2.08萬元,完成預算100%。

            13.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):2017年決算數為12.17萬元,完成預算90.15%。

            14.社會保障和就業(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項):2017年決算數為48.2萬元,完成預算91.9%。

            15.社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項):2017年決算數為18.08萬元,年中追擊預算3.59萬元,完成預算100%。

            16.社會保障和就業(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項):2017年決算數為10.65萬元,年中追加預算5.79萬元,完成預算100%。

            17.社會保障和就業(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項):2017年決算數為4.09元,年中追加預算0.97萬元,完成預算100%。

            18.醫療衛生與計劃生育(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):2017年決算數為8.74元,完成預算72.83%,決算數為58.06萬元,完成預算97.2%,決算數小于預算數的原因是根據實際情況列支。

            19.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2017年決算數為10.98元,完成預算100%。

            20.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2017年決算數為18.81萬元,完成預算100%。

            21.醫療衛生與計劃生育(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對新型農村合作醫療基金的補助(項):2017年決算數為1.25萬元,完成預算100%,決算數小于預算數的原因是此項是新增項目。

            22.醫療衛生與計劃生育(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助(項):2017年決算數為0.08萬元,完成預算100%,決算數小于預算數的原因是此項是新增項目。

            23.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務支出(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):2017年決算數為8.9萬元,完成預算100%。

            24.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):2017年決算數為38.22萬元,完成預算100%。

            25.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):2017年決算數為22.77萬元,完成預算104.78%。

            26.農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):2017年決算數為9.62萬元,完成預算100%。

            27.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項):2017年決算數為25.37萬元,完成預算100%。

            28.農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):2017年決算數為12.5萬元,完成預算100%,原因是此項是新增項目。

            29.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2017年決算數為8.8萬元,完成預算100%,原因是此項是新增項目。

            30.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):2017年決算數為420萬元,完成預算100 %,原因是此項是新增項目。

            31.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2017年決算數為271.92萬元,完成預算117.91%。

            32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年決算數為58.16萬元,完成預算177.15%。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

            隆昌市山川鎮人民政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出1475.33萬元,其中:

            人員經費687.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

            公用經費216.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

            七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

            (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

            隆昌市山川鎮人民政府2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為20.15萬元,完成預算64.17%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我廳繼續認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求,厲行節約,加強“三公”經費管理,從嚴控制“三公”經費支出,全年實際支出比預算有所節約。

            (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

            2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算5萬元,占21.82%;公務接待費支出決算15.15萬元,占78.18%。具體情況如下:

            1.公務用車購置及運行維護費

            2017年公務用車購置及運行維護費5萬元,無公務用車購置支出,全部為公務用車運行維護費支出。截至2017年12月底,單位共有公務用車14輛,其中:轎車1輛。

            主要用于機關及直屬單位執行公務活動、對口幫扶慰問等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

            公務用車運行維護費支出決算比2016年1.5萬元,下降23.08%。

            2.公務接待費

            2017年公務接待費15.15萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、用餐費等。國內公務接待207批次,1998人次,共計支出15.15萬元,具體包括:具體內容包括:執行任務、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等開展業務活動開支的住宿費、用餐費等公務接待費支出決算比2016年減少9.36萬元,下降38.19%。主要原因是2017年實際接待來函減少,相應減少接待事項。

            八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

            隆昌市山川鎮人民政府2017年無政府性基金預算財政撥款支出。

            九、國有資本經營預算支出情況說明

            隆昌市山川鎮人民政府2017年無國有資本經營預算撥款支出。

            十、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費支出情況

            2017年度,隆昌市山川鎮人民政府機關運行經費支出171.16萬元,比2016年減少17.01萬元,下降9.04%。

            (二)政府采購支出情況

            2017年度,隆昌市山川鎮人民政府政府采購支出總額51.77萬元,其中:政府采購貨物支出3.77萬元、政府采購工程48萬元。主要用于辦公設備購置,專用設備購置;修建維修辦公樓等。

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2017年12月31日,隆昌市山川鎮人民政府公有車輛2輛,均為一般公務用車;無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

            (四)預算績效情況

            本部門不涉及此項公開內容

            十、名詞解釋

            1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

            2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

            3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            4.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指廳機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

            5.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指廳機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

            6.一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項):指后勤服務中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供保障服務的支出。

            7.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指隆昌市山川鎮人民政府用于財政信息化建設等方面的項目支出。

            8.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):指四川省隆昌市山川鎮人民政府后勤中心、四川省財政科學研究所、四川省財政信息中心、四川省政府和資本合作中心、四川省隆昌市山川鎮人民政府政府債券發行管理中心、四川省注冊會計師事務中心、四川省資產評估事務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

            9.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指隆昌市山川鎮人民政府除上述項目外,開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出,如全省會計專業技術資格考試考務費、注冊會計師考試考務費等。

            10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指財政科學研究所及機關服務中心的離退休人員的支出。

            11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指廳機關離退休人員的支出。

            12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

            13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

            14.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

            15.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指廳機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

            16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

            17.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指廳機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

            18.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

            19.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。

            20.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

            21.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。22.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            23.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            24.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

            25.財政應返還額度:為行政事業單位會計核算科目,用于核算實行國庫集中支付的行政事業單位應收財政返還的資金額度。
          附件:財政撥款收入支出決算表

          男人的天堂!